計算機視覺與AI技術(shù)企業(yè)虹軟科技股份有限公司發(fā)布了2021年年度報告,報告顯示,虹軟科技2021年營業(yè)收入為5.73億元,同比減少16.12%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.41億元,同比減少44.01%,總資產(chǎn)為29.11億元,具體內(nèi)容如下。
近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
(一)主要會計數(shù)據(jù)
(二)主要財務(wù)指標
報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明
√適用 □不適用
1、報告期內(nèi),公司營業(yè)收入較上年同期下降16.12%、歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降44.01%、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期下降50.83%,主要原因為:(1)全球疫情反復及芯片短缺、供應鏈供給不足等多種因素交織影響,對消費類電子行業(yè)產(chǎn)生了較大的沖擊,全球智能手機市場品牌格局發(fā)生變動,行業(yè)集中度進一步提升。受市場環(huán)境變化、原有客戶手機出貨量下滑等多重因素影響,公司智能手機視覺解決方案本期實現(xiàn)營業(yè)收入52,100.08萬元,較上年同期下降13.02%。(2)受智能駕駛后裝市場客戶業(yè)務(wù)波動及產(chǎn)業(yè)鏈芯片緊缺影響,公司智能駕駛視覺解決方案本期整體實現(xiàn)營業(yè)收入2,008.38萬元,較上年同期下降69.54%。(3)公司持續(xù)加大研發(fā)投入,本期研發(fā)費用支出27,028.84萬元,較上年同期增長4.17%。
2、報告期內(nèi),經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長49.19%,主要系公司本期銷售回款增加所致。
3、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別較上年同期減少4.33個百分點、3.89個百分點,主要系公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少所致。
4、研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例較上年同期增加9.19個百分點,主要系公司營業(yè)收入較上年同期下降所致。
2021年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
注:其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目,主要系權(quán)益法核算的投資單位實現(xiàn)的非經(jīng)常性損益和代扣代繳個人所得稅手續(xù)費返還等。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
采用公允價值計量的項目
√適用 □不適用
報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入57,302.46萬元,較上年同期下降16.12%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14,078.69萬元,較上年同期下降44.01%。
(一)主營業(yè)務(wù)分析
1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
營業(yè)收入變動原因說明:主要系公司本期移動智能終端視覺解決方案業(yè)務(wù)和智能駕駛視覺解決方案業(yè)務(wù)較上年同期下降所致。
營業(yè)成本變動原因說明:主要系公司本期智能駕駛視覺解決方案業(yè)務(wù)收入較上年同期下降,相應其產(chǎn)品銷售成本下降所致。
銷售費用變動原因說明:無重大變化。
管理費用變動原因說明:無重大變化。
財務(wù)費用變動原因說明:主要系公司本期利息收入下降所致。
研發(fā)費用變動原因說明:主要系公司本期持續(xù)加大研發(fā)投入,并于2020年9月實施股權(quán)激勵,相應研發(fā)人員薪酬、股權(quán)激勵費用增加所致。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司本期銷售回款增加所致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司本期利用閑置資金進行現(xiàn)金管理購買的結(jié)構(gòu)性存款較多到期所致。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期公司現(xiàn)金分紅增加及回購股票所致。本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
□適用 √不適用
2.收入和成本分析
√適用 □不適用
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入57,302.46萬元,較上年同期減少11,016.20萬元、同比下降16.12%,主要系:(1)公司移動智能終端視覺解決方案業(yè)務(wù)本期實現(xiàn)營業(yè)收入53,473.68萬元,較上年同期下降10.73%;(2)智能駕駛視覺解決方案本期實現(xiàn)營業(yè)收入2,008.38萬元,較上年同期減少4,584.61萬元,同比下降69.54%。
報告期內(nèi),公司的營業(yè)成本為4,668.32萬元,較上年同期減少2,457.41萬元、同比下降34.49%,主要系智能駕駛視覺解決方案業(yè)務(wù)收入較上年同期下降,相應其產(chǎn)品成本下降。
(1)。主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明
公司本年度新增對智能可穿戴設(shè)備、筆記本電腦等終端設(shè)備的授權(quán)使用費收入,故將分產(chǎn)品名稱中的“智能手機視覺解決方案”調(diào)整為“移動智能終端視覺解決方案”,上年同期數(shù)無影響。
(2)。產(chǎn)銷量情況分析表
□適用 √不適用
(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況
√適用 □不適用
已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況
√適用 □不適用
已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況
□適用 √不適用
(4)。成本分析表
(5)。報告期主要子公司股權(quán)變動導致合并范圍變化
□適用 √不適用
(6)。公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用 √不適用
(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額33,968.26萬元,占年度銷售總額59.28%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額0萬元,占年度銷售總額0%。
公司前五名客戶
□適用 √不適用
報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應商情況
前五名供應商采購額20,865.29萬元,占年度采購總額63.26%;其中前五名供應商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額0萬元,占年度采購總額0%。
公司前五名供應商
□適用 √不適用
報告期內(nèi)向單個供應商的采購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數(shù)供應商的情形
√適用 □不適用
公司本期供應商杭州通達集團有限公司系基建工程總承包方,本期向其采購金額為17,149.68萬元、占年度采購總額52.00%。
3.費用
√適用 □不適用
銷售費用變動原因說明:無重大變化。
管理費用變動原因說明:無重大變化。
財務(wù)費用變動原因說明:主要系公司本期利息收入下降所致。
研發(fā)費用變動原因說明:主要系公司本期持續(xù)加大研發(fā)投入,并于2020年9月實施股權(quán)激勵,相應研發(fā)人員薪酬、股權(quán)激勵費用增加所致。
4.現(xiàn)金流
√適用 □不適用
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司本期銷售回款增加所致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司本期利用閑置資金進行現(xiàn)金管理購買的結(jié)構(gòu)性存款較多到期所致。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期公司現(xiàn)金分紅增加及回購股票所致。
來源:虹軟科技官網(wǎng)
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